通知公告

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關於印發《財務報銷服務指南》的通知

發布日期:2017-07-03    瀏覽次數:

關於印發《財務報銷服務指南》的通知

財字〔20175

 

各院、部🚽、處(室、館🤦🏼💂🏻‍♀️、所、中心)、直屬單位:

為進一步規範學校財務報銷工作🎟,更好地服務師生,根據國家財經法規以及學校財務管理規章製度,我處製定了《財務報銷服務指南》🧑🏿‍🚒🦒,請遵照執行⬅️。

 

附件💆🏼:《財務報銷服務指南》

 

                                       財務處

                                  2017630

 

 


 

附件:

財務報銷服務指南

 

 

一、一般報銷流程

二🎮🌱、事前審批

以下事項需要根據學校規定進行事前審批,相關審批事項見下表🫷🏼。

報銷事項

事前審批單

路徑

復印紙

意昂4体育采購申請表

學校主頁—快速鏈接—資產管理系統

設備、家具等固定資產

單冊價值1000元(含)以上或單次采購價值2000元(含)以上圖書

50000元(含)以上數據庫👋、租賃費

因公臨時出國(境)費

意昂4体育教職工因公臨時出國(境)任務和預算審批意見表/意昂4体育教學科研人員因公臨時出國開展學術交流合作審批表

如持普通護照🎐:意昂4体育教學科研人員持普通護照因公臨時出國開展學術交流合作審批表/意昂4体育擔任中層(含)以上行政職務的教學科研人員持普通護照因公臨時出國審批表

因公臨時出國任務和預算審批意見表

國際合作處網站—教師出國(境)辦理指南

外賓接待費

意昂4体育外賓接待工作申請表

國際合作處網站—外事工作系統

數據采集費

科研項目領取數據采集被試費審批表

財務處網站—文件下載

境內差旅費

意昂4体育境內出差審批單

國內會議費

意昂4体育會議審批單

公務接待費

意昂4体育國內公務接待審批單

加班用餐費

意昂4体育加班用餐審批單

科研外撥經費

科研經費轉撥審批單

科研處網站—資料下載

 

三、支出結算

(一)強製公務卡結算𓀊🤌。除簽證費、快遞費、過橋過路費、出租車費等目前只能使用現金結算的支出外🔘,其他支出必須使用公務卡或對公轉賬方式結算。

(二)因特殊情形確實不能使用公務卡結算的,應填寫《非公務卡結算報銷申請表》(見財務處“下載專區”)😌,由經費負責人、財務處審核同意後方可報銷。

(三)取得交易憑據👆🏼。實際發生公務卡消費而無法取得消費交易憑條的,可以提供打印的銀行交易明細單作為憑證。

四🥗、票據整理

(一)票據信息

發票由依法正式註冊並存續的單位開具,各項要素齊全😭。

發票抬頭為“意昂4体育”💔。

發票日期填寫清晰🧔🏿‍♂️;發票金額大小寫準確相符。

發票有開票單位清晰可辨認的發票專用章或財務專用章。

發票內容(項目)不得空白,需根據發生業務據實填寫。

(二)票據簽字

所有票據背面需經辦人親筆簽名。

(三)票據查驗

單張發票或多張連號發票(含定額發票)累計1000元(含)以上,需查詢發票真偽,打印查詢結果,連同發票一並作為報銷憑據👨🏿‍⚖️。

(四)票據粘貼

粘貼單為A4大小👨🏽‍🦱,粘貼單樣式及粘貼要求見《粘貼單》🛀、《票據粘貼規範》和圖片粘貼範例》(見財務處下載專區)👣。

(五)票據丟失

丟失人需寫明丟失情況,提供票據存根聯復印件⟹🔣,加蓋開票單位票據專用章🕞,經單位領導審簽🤾🏻‍♀️𓀖,加蓋單位公章🐨,方能報銷。

五、網上預約並審簽

(一)預約方式

1.登錄意昂4体育首頁http://www.cufe.edu.cn,點擊首頁右下方“快速鏈接”下的“財務綜合信息門戶”🚠。

2.用戶名及密碼👁‍🗨:教職工用戶名為工號,初始密碼為身份證號18位⚀👍🏼,如末位為字母,請大寫);學生用戶名為學號,初始密碼為學號

3.進入“網上預約報銷”模塊預約👱🏼,打印預約報銷單。

具體見財務處網站“文件下載”—《意昂4体育財務網上預約報銷流程》👩🏻‍🎓。

(二)預約單簽字

預約單打印完成後應由相關負責人簽字🥰,項目負責人、經費負責人對各項支出費用報銷的審批必須負責人本人親筆簽字。

(三)註意事項

1.網上預約如無法找到所需匯款的開戶銀行💃,預約人可填寫《意昂4体育銀行匯款開戶行添加申請表》(見財務處“下載專區”),交至財務處出納窗口,財務處將在一個工作日內處理。

2.網上預約報銷時,公務卡業務與非公務卡業務應分別進行預約✔️。公務卡消費轉入對應公務卡👩🏿‍✈️。

六、財務報銷

(一)總體要求

1.嚴格執行批復的預算,嚴格執行各項支出的開支範圍和標準🪀。各單位負責人對本單位支出的真實性、合法性🧘🏻、合規性負責。

2.當年發生的票據在當年報銷;年末封賬後票據🤸🏿,最晚在下年331日前報銷完畢。

(二)常見支出內容報銷要求

序號

支出內容

報銷憑據

依據

1

復印紙

◆意昂4体育采購申請表
◆發票等有效票據
◆購貨清單                    
◆政府采購電子驗收單

《意昂4体育貨物與服務采購管理辦法》(校發〔201754)
《意昂4体育教學科研儀器設備采購實施辦法》(校發〔201755)

2

辦公用品、勞保用品🗻、電腦配件

◆發票等有效票據
◆購貨清單

 

3

圖書資料費

◆發票等有效票據
◆圖書清單
單冊價值1000元(含)以上或單次采購價值2000元(含)以上的,還需🫷🏻:
◆意昂4体育采購申請表
◆固定資產驗收單
◆意昂4体育固定資產(設備)建賬單(三聯單)

《關於進一步規範學校零星圖書采購有關工作的通知》(校辦發〔20165)

4

數據庫

◆意昂4体育采購申請表(50000元(含)以上)
◆發票等有效票據
◆采購合同

 

5

固定資產

◆意昂4体育采購申請表
◆發票等有效票據
◆采購合同
◆政府采購資產驗收單
◆意昂4体育固定資產(設備)建賬單(三聯單)

《意昂4体育貨物與服務采購管理辦法》(校發〔201754)
《意昂4体育教學科研儀器設備采購實施辦法》(校發〔201755)

6

印刷費

◆發票等有效票據
◆合同(協議)或印刷清單

 

7

租賃費

◆意昂4体育采購申請表(50000元(含)以上)
◆發票等有效票據
◆租賃合同

 

8

出版費🥷🏼、版面費

◆發票等有效票據
◆出版合同(協議)或用稿通知

 

9

咨詢費

◆發票等有效票據
◆咨詢合同

 

10

數據采集費

◆科研項目領取數據采集被試費審批表


◆發票等有效票據


◆數據采集合同或調查問卷

◆被試費報銷清單

《意昂4体育科研經費管理辦法》(校發〔2016206)

11

交通費

◆發票等有效票據
◆打車平臺行程單(網上約車)
◆租賃合同(租外部車輛)或用車記錄單(租後勤車輛)

 

12

因公臨時出國(境)費

◆意昂4体育教職工因公臨時出國(境)任務和預算審批意見表/意昂4体育教學科研人員因公臨時出國開展學術交流合作審批表
◆如持普通護照:意昂4体育教學科研人員持普通護照因公臨時出國開展學術交流合作審批表/意昂4体育擔任中層(含)以上行政職務的教學科研人員持普通護照因公臨時出國審批表
◆因公臨時出國任務和預算審批意見表
◆發票等有效票據
◆護照(包括簽證和出入境記錄)復印件
◆出國任務批件

《意昂4体育短期因公出國(境)審批與管理規定》(校發﹝20145)
《意昂4体育教學科研人員因公臨時出國開展學術交流合作審批與管理規定》(校發〔201773)

13

出國留學費

◆發票等有效票據
◆校內出國留學合同

 

14

境內差旅費

◆意昂4体育境內出差審批單
◆發票等有效票據
◆差旅通知或邀請函

《意昂4体育差旅費管理暫行辦法》(校發〔2016122)

15

培訓費

◆發票等有效票據
◆培訓通知
◆實際參訓人員簽到表
◆培訓機構出具的原始明細單據⇒、電子結算單等憑證

《中央和國家機關培訓費管理辦法》(財行〔2016540)

16

國內會議費

◆意昂4体育會議審批單
◆發票等有效票據
◆會議通知及實際參會人員簽到表
◆對方單位提供的費用原始明細單、電子結算單等憑證

《意昂4体育會議費管理辦法(試行)》(校發〔2016123)

17

國際會議費

◆意昂4体育舉辦國際會議申請表


◆發票等有效票據


◆會議通知(含會議日程)及實際參會人員簽到表
◆對方單位提供的費用原始明細單💪🏿、電子結算單等憑證

《在華舉辦國際會議經費管理辦法》(財行〔2015371)

18

公務接待費

◆意昂4体育國內公務接待審批單
◆接待對象單位公函或學校邀請函
◆公務接待清單

◆發票等有效票據

《意昂4体育國內公務接待管理辦法》(校發〔2015161)

19

加班用餐費

◆意昂4体育加班用餐審批單
◆發票等有效票據

《關於進一步規範國內公務接待及加班用餐費用報銷管理的通知》(財字〔2016]2)

20

外賓接待費

◆意昂4体育外賓接待工作申請表
◆發票等有效票據
◆外賓接待報銷單

《意昂4体育外賓接待經費管理辦法》(校發〔201727)

21

科研外撥經費

◆科研經費轉撥審批單
◆發票等有效票據

《意昂4体育科研經費管理辦法》(校發〔2016206)

 

(三)支付方式

報銷款項可通過網上銀行匯款、轉賬支票〽️、現金及境外匯款四種方式支付。

1.網上銀行匯款

財務人員根據預約單上填寫的收款人及開戶行等信息直接將款項轉入對應賬戶。如因預約人填寫信息錯誤等導致的匯款失敗,經辦人員應填寫《意昂4体育轉賬匯款失敗重發表》(見財務處“下載專區”),加蓋部門公章後方可進行二次轉賬匯款。

2.轉賬支票

1)轉賬支票自出票之日起十日內有效,且不得折疊和汙損🏌🏿‍♀️。如出現因支票過期等原因導致支票無法使用,應開具書面說明,由經費負責人簽字並加蓋部門公章,連同作廢支票一並交回財務處方可重新開具支票。

2支票借款及時沖賬。各部門領用轉賬支票應自支票開具之日起15日內到財務處沖賬,限額支票如在領取當月進行消費,必須在當月月末前到財務處沖賬。限額支票借款人在沖賬時應先至財務處出納窗口領回借款單後再辦理借款沖銷。如不能按時辦理沖賬手續又無說明特殊原因的💁🏿‍♀️,將暫停該部門報銷👩🏻‍🦯。

3.現金

1)各部門至少提前兩個工作日向財務處提出現金申請,經相關科室同意後,由財務處會計人員代為預約。

2現金領取時間👳:

周一至周四:上午10:00-10:30,下午14:00-15:00

周五:      上午10:00-10:30

4.境外匯款

申請由財務處辦理境外匯款的,需按匯率折算後的人民幣金額先進行網上預約,持預約單與相關票據,到財務處填寫《境外匯款申請書》🫄、《購買外匯申請書》。填寫時需事先明確收款人開戶銀行的銀行國際代碼(SWIFT CODE)✭、名稱🧕、地址,收款人賬號👨🏿‍🔧、名稱、地址↘️,匯款成功後,財務處將按照銀行回單金額據實列支。

(四)不合格票據處理

已提交的報銷單據如存在不合格票據,請在收到財務處短信或電話通知起10個工作日內領取🍽,過期將不再保留。

七𓀂、物流查詢

報銷單送至財務處後,預約人可以通過財務綜合信息門戶隨時關註報銷單處理情況🍞。

查詢方式🚀:登錄“財務綜合信息門戶”,進入“網上預約報銷”模塊,選中需要查詢的報銷單,點擊“查看預約物流”。

 

 

 

 

 

 

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